Готовый типовой бизнес-план открытия кинотеатра


Информация о документе

количество страниц – *

количество таблиц – *

количество рисунков – *

дата выпуска – *



Общее описание бизнес-плана

В рамках проекта планируется организация кинотеатра.

Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов. 

Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически


Купить бизнес-план открытия кинотеатра

Чтобы приобрести бизнес-план открытия кинотеатра, заполните форму ниже.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


Ключевые характеристики проекта

  • продолжительность инвестиционного этапа – * мес.
  • минимальный объем рынка, приходящийся на компанию – * млн. руб./год.
  • стоимость оказания услуг – стоимость оказания услуг варьируется в зависимости от вида услуг в диапазоне от * руб. до * руб.
  • максимальная месячная загрузка – *
  • месячный ФОТ – * тыс. руб.
  • численность персонала – *  чел.
  • используемая система налогообложения – *
  • горизонт планирования – * лет

Инвестиции и источник финансирования

Объём финансирования проекта составляет *** млн. рублей. Проект полностью финансируется за счет собственных средств инициатора.


Ключевые финансовые показатели проекта

NPV (чистый дисконтированный доход)  - ****,* тыс. руб.     

PI (индекс прибыльности) – *,**

IRR – **,*%

РР (срок окупаемости) -  *,** лет.         

DPP (дисконтированный срок окупаемости) –*,** лет.   

BEP (точка безубыточности) – ****,* тыс. руб./мес.


Содержание проекта

Оглавление

I. Меморандум конфиденциальности    

II. Резюме 

III. Маркетинг и сбыт

  • Характеристика потенциала рынка
  • Требования к потребительским свойствам оказываемых услуг
  • Наиболее важные конкуренты. Их сильные и слабые стороны 16
  • Комплекс маркетинга предприятия
  • Организация сбыта услуг
  • Расчёт объема продаж

IV. Описание услуг     

  • Описание услуг. Ассортимент. Основные характеристики. Назначение и область применения.
  • Привлекательность для клиентов, преимущества, ожидания потребителей. Цены, их динамика.
  • Конкурентоспособность новой продукции. Гарантии и сервис.
  • Необходимость лицензирования. Наличие сертификации.
  • Безопасность оказываемых услуг.
  • Особенности налогообложения

V. Управление и организационный план       

  • Организационно-правовая форма реализации проекта. Организационная структура реализации проекта 
  • Штатное расписание. График реализации проекта

VI. План оказания услуг

  • Месторасположение, имеющаяся инфраструктура, стоимость строительства. Технология оказания услуг. Основные этапы оказания услуг. Оборудование. Сырье и расходные материалы.
  • Сервисные площади и помещения. Оборудование, оснастка и инструмент, комплектующие материалы.
  • Кадровое обеспечение, квалификация, необходимость обучения. Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение.

VII. Финансовый план

  • Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов. Расходы на производство. Затраты на продвижение на рынок
  • Налоговые и иные отчисления. Смета затрат на проект.
  • Прогнозный расчет движения денежных средств

VIII. Направленность и эффективность 

  • Значимость (масштабность) проекта.
  • Показатели эффективности реализации проекта 

IХ. Приложения

Приложение 7-1. Допущения и нормативы для расчетов

Приложение 7-2. Прогноз движения денежных средств


Список таблиц

Таблица 2-1. График реализации проекта

Таблица 2-2. Затраты на реализацию проекта

Таблица 2-3. Эффективность проекта

Таблица 3-1. Расчет абсолютного потенциала рынка в натуральном выражении

Таблица 3-2. Расчет абсолютного потенциала рынка в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 3-3. Расчет количества обслуживаемых клиентов

Таблица 3-4. Расчет количества оказываемых услуг

Таблица 3-5. Характеристика конкурентов

Таблица 3-6. Комплекс маркетинга предприятия

Таблица 3-7. Прогноз выручки по месяцам с момента открытия

Таблица 4-1. Средние ценовые предложения на услуги

Таблица 5-1. График реализации проекта

Таблица 5-2. Штатное расписание

Таблица 6-1. Недвижимость

Таблица 6-2. Необходимое оборудование

Таблица 6-3. Расходы на закупку униформы для рабочих

Таблица 7-1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов

Таблица 7-2. Постоянные расходы

Таблица 7-3. Переменные расходы

Таблица 7-4. Затраты на продвижение

Таблица 7-5. Налоговые и иные отчисления

Таблица 7-6. Смета затрат на проект

Таблица 8-1. Оценка эффективности проекта

Таблица 1. Допущения и нормативы финансово-экономических расчётов

Таблица 1. Финансовый прогноз с -5 по 12)месяц реализации проекта

Таблица 2. Финансовый прогноз с 13 по 24 месяц реализации проекта 


Список рисунков

Рисунок 4-1. Динамика индекса потребительских цен на услугу

Рисунок 5-1. Организационная структура проектируемого предприятия